为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并结合单位的实际情况,成立了由刘绪斌局长为组长和财务人员组成的自查小组,对2020年部门决算情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:
1、收入支出决算情况
2020年的收入决算总计5522373.97元,支出总计5522373.97元,账表一致。
2、预算编制执行情况
通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。
3、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。
4、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。
5、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
6、严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
7、在局领导班子的正确带领下,不存在决策失误,管理不善,资产流失等问题。
8、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。
总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领会和贯通,及时掌握其精神实质,以便发现问题及时解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到积极的促进作用,把单位的财务管理工作做得更好。